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内部审计部 内审
日资综合商社
根据年度计划与团队共同完成内部审计业务。 在上司指导下按照业务分配自主完成对应科目的初步调查和评估,提出审计发现,对审计对象的业务质量提升及自律性的改善,给予有益的提案、建议和支援,并定期跟踪被审计对象后续的情况,及时对应相关咨询。
3年及以上日企内审(银行除外)或会计师事务所工作经验, 欢迎四大会计师事务所(Deloitte、KPMG、EY、PwC)背景, 有对应日企外审相关工作经验者; 逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及积极的自主意识; 能够接受频繁出差。 学历:本科学历及以上,一流学府或日本教育背景者优先 专业:不限,持CPA、CIA资格证书者优先 语言:日语商务交流水平( 能使用日语制作审计报告书)
No.124198
财务
日资零件贸易公司
用友输入记账,制作月结报表 税务计算和缴纳 会计年度审计的对应 各种报销、应收应付 兼人事的工资计算、社保缴纳等
~35岁,大专以上 有3年会计全盘经验 熟练使用用友软件
No.124028